| 01/04/2019 |
456 |
Liquidazione fattura n° 3017000087 relativa Migrazione della suite in uso presso gli uffici comunali dalla piattaforma CIVILIA-OPEN a CIVILIA-NEXT TRIBUTI
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| 01/04/2019 |
454 |
Liquidazione fattura n° 3017000088 relativa a Migrazione della suite in uso presso gli uffici comunali dalla piattaforma CIVILIA-OPEN a CIVILIA-NEXT ANAGRAFE
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| 28/08/2019 |
1157 |
Liquidazione fattura n° 3017000106 relativa a Migrazione della suite in uso presso gli uffici comunali dalla piattaforma CIVILIA-OPEN a CIVILIA-NEXT TRIBUTI
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| 24/01/2019 |
50 |
Liquidazione fattura n° 3017000258 relativa a formazione onsite Civilia NEXT
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| 08/02/2019 |
182 |
Liquidazione fattura n° 315/E del 31.10.2018 - Acquisto n° 2 pretest Alcoquant 6020-
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| 23/10/2019 |
1490 |
Liquidazione fattura n° 31_19 del 24.09.2019-Manutenzione segnaletica orizzontale - Ditta Si.Se.S. di Arrais Enrico-
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| 02/12/2019 |
1880 |
Liquidazione fattura n° 4/PA019 del 18.11.2019 -Affidamento redazione del Piano di Safety e Security Ing. Ibba Pier Giorgio-
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| 17/03/2019 |
345 |
Liquidazione fattura n° 4343 relativa alla fornitura di due Firme Remote InfoCert
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| 08/02/2019 |
183 |
Liquidazione fattura n° 7/E del 31.12.2018 - Acquisto vestiario polo M/M personalizzate 'Polizia Locale'
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| 25/10/2019 |
1501 |
Liquidazione fattura n° 89 del 08.10.2019 - manutenzione veicoli Polizia Locale anno 2019
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Responsabile di Servizio |
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252 Kb
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| 22/01/2019 |
23 |
Liquidazione fattura n° A18PAS0012857 relativa al rinnovo casella PEC Area Servizi Sociali
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Responsabile di Servizio |
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| 22/01/2019 |
24 |
Liquidazione fattura n° INFVVA/18002296 relativa a rinnovo casella PEC sarroch.aagg@legalmail.it
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| 05/07/2019 |
879 |
Liquidazione Fattura n°14 della ditta PROST per il supporto al servizio SUAPE
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| 24/09/2019 |
1294 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N°2/1177 DEL 01.08.2019 PREVENZIONE RANDAGISMO CANILE DOG HOTEL - MESE DI LUGLIO 2019
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Responsabile di Servizio |
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| 15/10/2019 |
1444 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N°2/1226 DEL 01.10.2019 PREVENZIONE RANDAGISMO CANILE DOG HOTEL MESE SETTEMBRE 2019
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Responsabile di Servizio |
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328 Kb
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| 17/07/2019 |
976 |
Liquidazione fattura n°27/001 MURATRAVEL - Servizio Bus Navetta 2019/2020
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| 12/04/2019 |
502 |
Liquidazione fattura n°6E alla Scuola di Perfezionamento Post Laurea di Maria Consuelo Pillolla s.a.s.
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Allegato 1 |
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| 03/09/2019 |
1203 |
Liquidazione fattura n°FPA 1/19 del 02.07.2019- Acquisto beni di consumo per il Comando P.L.- Spano Angelo s.n.c. di Lenti Silvana
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| 06/09/2019 |
1228 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVICE PAGHE MESE DI AGOSTO
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276 Kb
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| 17/07/2019 |
962 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO POSTALE PER LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI SARROCH.
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| 29/05/2019 |
640 |
liquidazione fatture pregresse del servizio idrico e fognario (esente cig cod 14)
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Responsabile di Servizio |
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| 03/05/2019 |
550 |
Liquidazione fatture servizio di mantenimento, cura, custodia cani randagi ANNO 2019 - CANILE MILEROS MURAVERA-
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Responsabile di Servizio |
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| 19/06/2019 |
780 |
liquidazione fatture n 01520190001132400 e n 01520190001132300 - esente cig cod 8
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| 26/11/2019 |
1784 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 19487/S E 19675/S REGISTRI STATO CIVILE E RELATIVI ALLEGATI
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| 28/02/2019 |
280 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2103331 - 5950704 - 2106180 - 5951966. - FORNITURA MODULISTICA MAGGIOLI
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| 04/02/2019 |
117 |
Liquidazione fatture n° 1134985-1134986 del 31.12.2018- Rimborso (CAD) e rivalsa spese postali anticipate da Maggioli spa a Poste Italiane -CONCILIA SERVICE-
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| 03/07/2019 |
860 |
Liquidazione fatture n° 4 e n° 5 relativa al pagamento degli onorari del revisore dei conti anno 2017 e anno 2018. Esente cig codice 25.
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| 04/02/2019 |
119 |
Liquidazione fatture n° 4503368-4503347-4503348 del 20.12.2018 -Corsi formazione mese di Dicembre 2018-
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| 04/12/2019 |
1899 |
Liquidazione fatture servizio elettrico - residuo passività pregresse
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| 25/02/2019 |
240 |
Liquidazione fornitura beni librari - Fattura n. 5 del 07.02.2019
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| 01/10/2019 |
1358 |
liquidazione fornitura carburanti
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| 04/02/2019 |
120 |
liquidazione fornitura carburanti
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Responsabile di Servizio |
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| 04/02/2019 |
122 |
liquidazione fornitura di mangimi, integratori alimentari e prodotti per l’igiene, al fine di garantire il benessere della fauna allevata al parco pubblico
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Responsabile di Servizio |
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| 08/02/2019 |
186 |
liquidazione fornitura essenze vegetali
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Responsabile di Servizio |
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| 04/02/2019 |
121 |
liquidazione fornitura materiale elettrico ed elettronico
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Responsabile di Servizio |
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| 17/04/2019 |
519 |
liquidazione fornitura pneumatici e lavaggio mezzi
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Responsabile di Servizio |
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| 25/10/2019 |
1500 |
Liquidazione fornitura switch HP Procurve per sistema di disaster recovery
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Responsabile di Servizio |
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| 29/10/2019 |
1527 |
Liquidazione Ft. n. 886/SE in favore della Ditta E.P. S.p.a. per il servizio di mensa scolastica - fornitura pasti erogati mese di giugno 2019.
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Responsabile di Servizio |
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| 02/12/2019 |
1889 |
Liquidazione Ft. n.1036/SE della Ditta E.P.SPA per il servizio di mensa scolastica - fornitura pasti erogati mese di ottobre 2019.
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Responsabile di Servizio |
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| 18/09/2019 |
1281 |
Liquidazione gestione impianti condizionamento e riscaldamento
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Responsabile di Servizio |
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| 19/02/2019 |
215 |
LIQUIDAZIONE GIUSTIZIA E LIBERTA' - MANIFESTAZIONE MERCATINI DI NATALE
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Responsabile di Servizio |
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| 25/03/2019 |
412 |
Liquidazione il pagamento relativo alle Prestazioni professionali direzione lavori, coordinamento sicurezza per i lavori di Completamento interventi di urbanizzazione centro abitato. Conto Finale
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Responsabile di Servizio |
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Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 05/06/2019 |
679 |
Liquidazione impegno di spesa acquisto testi specialistici per l’Ufficio Tecnico
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| 16/10/2019 |
1455 |
LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO . CONTRATTI REP. 1007-1008-1009-1010.
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Responsabile di Servizio |
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| 08/03/2019 |
300 |
Liquidazione in favore dell'ASEL per contributo anno 2019 servizio telematico di informazione rivolto agli enti locali in materia di personale e novità istituzionali.
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| 17/07/2019 |
975 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVVOCATO ENRICO SALONE SALDO ONORARIO FATTURA N. 54/2019.
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| 17/04/2019 |
512 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA COSTITUZIONE FONDO ANNO 2018.
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| 06/06/2019 |
693 |
Liquidazione Incarico di supporto tecnico al RUP e direttore operativo di cantiere all’Ing. Roberto Gallozzi – interventi di somma urgenza.
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Responsabile di Servizio |
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| 25/03/2019 |
411 |
Liquidazione incarico professionale lavori di riqualificazione Loc Porto Columbu e Perd'e Sali
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Responsabile di Servizio |
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Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 14/11/2019 |
1651 |
Liquidazione incarico professionale relativi ai servizi di architettura ed ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva , coordinamento e sicurezza , misura e contabilità ,e certificato di regolare esecuzione per il progetto di programma integrato plurifondo per il lavoro Misura denominata “ Cantiere Lavoras” Cig :Z77287A015
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